原标题:文灿股份:2021年度内部控制审计报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:110002432022302006642
报告名称:文灿集团股份有限公司年报审计
报告文号:安永华明(2022)专字第 61566523_B01号
被审(验)单位名称:文灿集团股份有限公司
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年 04月 21日
报备日期:2022年 04月 21日
签字人员:张飞(310000052140),仰君(110002430076)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

2022 61566523_B01

2021 12 31

2021 12 31

关键词: 注册会计师协会 内部控制 审计报告