CFi.CN讯:证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2023-003


(资料图)

武汉微创光电股份有限公司2022年年度业绩预告公告

该公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:本公告所载2022年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的,应披露以下表格:

项目本报告期(单位:万元)上年同期(单位:万元)
归属于上市公司股东的净利润-2,500.00~-2,000.004,204.58

二、本期业绩重大变化的主要原因

2022 年公司归属于上市公司股东的净利润预计为-2,500.00~-2,000.00万元,较上年同期减少6,704.58~6,204.58万元,同比下降159.46~147.57%。

本期业绩发生重大变化的主要原因如下:

1、销售收入下滑导致的业绩下滑

1.1宏观经济和行业需求下滑导致的收入下降

2022年国内宏观经济下行,地方政府财政资金紧张,公司所处的高速公路行业以政府投资为主导,受到宏观经济的影响较大。高速公路行业在宏观经济下行和疫情的双重影响下,通行费收入下滑。新建道路信息化建设项目延缓,改造项目投入不足。因此,高速公路行业需求下滑严重,直接导致公司自主产品销售收入大幅下滑。

同时,以高速公路产品销售为主要业务的其他上市公司在2022年均存在扣非净利润亏损的情形。

在行业需求不足的情况下,公司利用战略投资者入股带来的资源优势,加大了系统集成业务的开拓力度,取得了较大进展,系统集成业务收入保持增长。

1.2疫情因素导致的收入下降

公司所处行业季节性特征明显,下半年特别是四季度收入占比极高。2022年第四季度,公司所在地区疫情反复致使公司对外业务开拓不及预期。而公司开展日常业务需大量的现场工作,因此公司的项目进度、货物交付、验收、工程计量、销售回款工作均受到不同程度的影响。

2022年公司营销工作取得了良好的成绩,公司全年签署的合同总额约4.20亿元,较2021年的1.87亿元增长124.60%。但由于疫情因素,大量合同在报告期内未能形成销售收入。截至2022年末,公司已签订合同但尚未履行的订单约2.10亿元。

2、收入结构变化的综合毛利率下降导致的业绩下滑

报告期内公司自主产品销售下滑,系统集成业务收入增长。公司自主产品毛利率较高,系统集成业务毛利率较低。公司认为高速公路行业需求下滑受宏观环境波动所致,长期发展仍然向好。公司产品定位行业高端定制化,因此未调整定价策略,毛利率波动不大但营收下滑明显。公司拓展的系统集成业务行业竞争激烈,该业务相对公司自主产品毛利率较低但收入增长占比提升。综合上述两项主要业务的销售情况,公司由于收入结构变化导致综合毛利率下降。

3、费用增长导致的业绩下滑

2022年公司引入湖北交投资本投资有限公司成为战略投资者后,公司发展进入新的历程,公司战略规划也相应调整。公司加大了各项投入,特别是市场销售投入和研发投入。2022年期末,公司员工总数同比增长13.30%,除员工数量增长和薪酬的自然增长外,公司加大了市场销售投入,销售费用增长。2022年合同金额大幅增长但未能确认销售收入,导致前期费用占比提升。

4、信用减值损失导致的业绩下滑

2022年年末受疫情因素影响,公司当期销售回款同比大幅减少,导致预计信用损失大幅增长。

5、其他收益减少导致的业绩下滑

受宏观环境和地方政策因素影响,公司软件增值税退税延缓、当期未能取得,导致其他收益大幅减少。

三、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步测算数据,尚未经会计师事务所审计,不 构成公司对投资者的业绩承诺,最终数据以公司正式披露的 2022 年年度报告中 的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023年2月24日

关键词: 高速公路 系统集成 宏观经济